Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen

Haushaltsdiagramm

60.900 €
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
60.900 €
36,25%
59.780 €
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
59.780 €
35,59%
47.181,60 €
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
47.181,60 €
28,09%
120 €
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
120 €
0,07%
Eine Ebene Höher
  • 02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
    60.900 €
  • 09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
    59.780 €
  • 03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
    47.181,60 €
  • 06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
    120 €
  • Summe
    167.981,60 €
Die Summe entspricht Zeile 11 (Ordentliche Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)
167.981,60 €
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)
-735.063,21 €
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)
-567.081,61 €
Veranschlagtes Sonderergebnis
21: Außerordentliche Erträge
0 €
22: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)
0 €
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)
-567.081,61 €